工作地點:剛果金-利卡西市
【崗位職責】:
- ?財務數據審核?:如?原始憑證審核?/?賬簿審計?/財務報表。
- ?內部控制評估?:測試采購審批、資金支付等關鍵控制點,識別內控漏洞并提出優化建議;評估IT系統安全性,防范數據泄露風險。
- ?專項審計與合規監督?:對重大項目(如投資、資產處置)進行合規性與效益性評估;開展反舞弊審計,通過異常數據分析識別舞弊行為,防止資產流失。
- ?風險預警與管理?:識別經營風險,提前預警并推動整改;跟蹤審計問題整改進度,確保風險閉環管理。
- ?合規與溝通?:維護稅務、銀行、工商等外部關系,確保合規申報;配合外部審計機構,提供所需資料并協助答疑。
【任職要求】:
- ?學歷和證書要求:大學本科及以上學歷,審計、財務、經濟、企業管理等相關專業;中級會計職稱或者注冊會計師(CPA)或者注冊內部審計師(CIA)證書。
- 工作經歷要求:5年以上審計工作經驗,具備財務舞弊調查、IT系統安全審計或工程審計等專項經驗?。另有大型審計項目管理經驗、獨立主持過資本運作或預算管控項目?者優先,
- 具備會計審計相關核心知識體系,熟練使用相關財務軟件(金蝶、RPA自動化審計工具),且具備大數據比對能力。
- 職業素養與軟技能?:有合規意識與責任心?,有抗壓能力?、溝通協調?、?邏輯分析?能力。
福利待遇:工作滿11個月帶薪休假1個月,公司負責簽證、往返機票等費用,當地一切食宿、生活用品均免費提供,繳納商業保險
職位福利:績效獎金、包吃、包住、通訊補助、帶薪年假、彈性工作、定期體檢、節日福利