加入思特奇你將:
1、負責公司年度審計工作計劃的編制和執行,定期對審計制度與流程進行迭代優化,構建科學的審計方法論,推動審計工作標準化、數字化轉型;
2、負責實施財務、內控、反舞弊、信息系統、采購、及其他專項審計工作,監督整改進程;
3、結合公司運營情況,完成內控評價工作,識別控制缺陷并推動整改,提升公司內控管理、風險管理水平;
4、定期向審計委員會匯報工作,包括重大審計發現及舞弊風險,提供決策支持;
5、積極配合投融資、外部監管、外部審計評估等跨部門協同工作,識別控制缺陷并推動各部門共建內控防線;
6、高效完成管理層交辦的其他審計任務。
如果你是:
1、國家正規院校本科學歷,審計、財務、內控、風險、計算機等相關專業;
2、具備三年以上審計、財務、內控、反舞弊等相關專業從業者優先;
3、具備獨立完成審計項目的能力;
4、具有較強的溝通協調能力和職業敏感性;正直、嚴謹、細致、有責任心;
5、具備優秀的職業道德和團隊協作精神;積極向上,勇于挑戰;
6、具有中級會計師、中級審計師及以上資格證書,擁有國際注冊內部審計師、注冊會計師、信息系統審計師等證書優先。