一、崗位職責:
1.負責集團風險管理與內部控制體系建設工作,實施內部審計監察與風險管控活動,制定審計制度和方法以及檢查、評價公司及下屬單位各項經營活動的內部控制制度的建立、健全及執行情況,并提供咨詢意見。
2.根據公司整體戰略規劃,編制年度審計監察工作與內控計劃,分解重點工作任務,監督集團年度內控評價及審計工作順利開展;
3.組織審計人員對項目公司開展經營效益審計、舞弊調查、經濟責任審計、工程審計和其他專項審計等審計項目,其中包括制定具體審計方案。
4.審計監督集團、下屬企業財務報表真實準確完整,以及相關項目等合同執行情況、投入資金的經營狀況及其效益。
5.按照上市公司相關規范審計監督所涉重大事項,并出具相關報告;定期評估集團重大風險,組織推進風險防控工作;
6.組織對公司重要經濟活動和出現的異常情況開展專題審計調查。
7.負責建立健全廉潔誠信管理機制,組織開展投訴舉報類、舞弊類專項調查工作。
二、任職要求:
1.教育背景:大學本科及以上,財會、金融、審計類等相關專業。
2.工作經驗:八年以上相關工作經驗,有醫療行業相關工作經驗者優先。
3.CFA/FRM/CPA/CIA、中級及以上會計、經濟、審計職稱或擁有同等職稱/職業資格者優先。
4.有從事財務管理、風險管理、內部控制和內部審計相關的業務、盡職調查項目審計豐富經驗。
5.邏輯性強,良好的文字表達、溝通及影響力,善于跨部門合作,優異的獨立分析及解決問題的能力。
6.具備較強學習能力、業務理解能力和項目管理能力,洞察力敏銳,擁有良好的職業道德和團隊協作精神。
7.吃苦耐勞,適應不定期出差節奏。