崗位職責:
1、負責協助搭建公司內部控制體系,負責公司內部控制手冊修訂,定期梳理公司管理制度,維護公司規章制度體系;
2、負責組織協調公司內控小組完成年度內控自我評價工作,完成領導交辦的專項內控工作,包括不限于招標監督、流程審閱、合作方飛檢等;
3、負責公司合規內控文化宣傳、培訓工作,負責日常合規、內控、反舞弊培訓宣講,負責公司合規文化宣傳公眾號的日常維護;
4、負責協助公司內部審計、反舞弊調查工作開展,負責資料審閱、人員訪談、現場走訪等審計程序實施,協助審計報告編制及匯報;
5、其他管理層交辦的專項工作
任職要求:
1、本科以上學歷,法律、審計、會計、經濟學相關專業背景,取得國際注冊內部審計師(CIA)、注冊會計師或其他中級以上經濟管理類職稱優先;
2、2-3年以上企業(甲方,非事務所、咨詢公司等中介機構)內部審計、內部控制工作經驗,制藥企業或醫藥行業優先;
3、熟練掌握企業內部審計、內部控制、風險管理、合規管理涉及的coso內部控制框架、coso-erm框架、《企業內部控制指引》等理論知識;
4、良好的書面及口頭表達能力,善于溝通,學習能力突出,自驅力強;
5、為人正直、誠信、堅強,對企業內部審計、內部控制工作有濃厚興趣,具備一定的職業敏感度。