崗位內容:
1. 負責單位內部審計組織策劃工作并參與實施;
2.開展對財務收支、預算執行、決算等內部審計工作;
3.開展對所屬經濟實體進行內部審計;
4. 協助制定、修訂審計程序和工作方案,編制審計報告;
5.參與對內控體系的健全性、合理性、有效性進行評價,并對整改落實情況進行監督檢查。
任職要求:
1. 會計、財務管理、經管類等相關專業,碩士學歷,具有相關專業背景,有從事審計、會計等工作經歷的優先。
2. 具備扎實的財務與審計基礎,了解財務會計、內部控制和財務稽核等方面的知識。
3. 具有較強的責任心和專業精神,善于思考,具備較強的分析能力和邏輯思維能力。
4. 具備良好的團隊協作、溝通能力及客戶服務意識。