1、崗位職責:
(1)參與制定、修改和更新公司的審計規范和管理制度,建立健全審計工作流程,監督規章制度及流程的實施;
(2)參與編制年度審計計劃,確定各類審計事項,報審計總監批準后組織實施,并對完成情況進行檢查、總結;
(3)帶領審計團隊開展各種類型內部審計項目,報告審計發現的問題,提出改善建議并監督執行;
(4)負責審計報告和內部控制評估報告的撰寫、審核;
(5)完善審計方法、程序,提升審計效果和效率,協調與各被審計單位之間的關系;
(6)協助集團審計總監建立健全反舞弊機制,確定反舞弊的重點領域、關鍵環節和主要內容,并在內部審計過程中重點關注和檢查可能存在的舞弊行為;
(7)定期向集團審計總監遞交工作計劃和工作報告,匯報審計計劃的執行情況以及內部審計工作中發現的重要問題。
2、崗位要求:
(1)本科及以上學歷,審計、會計等相關專業,有注冊會計師或國際注冊內部審計師資格證書優先考慮;
(2)從事內部控制、內部審計、會計師事務所審計等相關工作3年以上,有1年以上同崗位工作經驗優先考慮;
(3)熟悉企業財務、營銷及生產運作等管理知識,熟悉內控審計、經濟業務循環審計、離任審計及各類專項審計等一般流程及方法;
(4)熟練掌握集團公司各層級、各業務單元風險管理方法、技能,內部控制管理要求,熟練操作辦公軟件,熟悉運用ERP系統;
(5)良好的職業道德操守,能適應短期出差(各地子、分公司)。
職位福利:五險一金、帶薪年假、績效獎金、餐補、包住、節日福利、高溫補貼、項目獎金