崗位職責:
1、建立和優(yōu)化內部控制體系。
2、實施對內部控制體系的評價。
3、制定項目審計計劃,確定重點審計內容和成員分工。
4、協(xié)調被審計單位關系,保證審計項目順利開展。管控項目進度和復核項目組成員工作底稿。匯總項目組工作底稿,撰寫審計報告。
5、實施經(jīng)營業(yè)績審計、財務收支審計、項目投資跟蹤審計、總經(jīng)理離任經(jīng)濟責任審計、任期經(jīng)濟責任審計
6、檢查重要董事會決議、重大經(jīng)營決策的落實情況。
7、檢查集團層面管控制度的執(zhí)行情況。檢查子公司內控制度的建立健全及執(zhí)行情況,提出改進建議。
8、實施子公司業(yè)務運營管理的經(jīng)濟性、效益性、效率性審計,提出改進建議。研究并應用新的審計技術方法。
任職要求:
1、性別:不限
2、年齡:不限
3、專業(yè):審計、財務類專業(yè)
4、學歷:本科及以上
5、工作經(jīng)驗:從事審計工作5年以上或具有5年以上集團化企業(yè)管理工作經(jīng)驗
6、語言:不限
7、專業(yè)技能或職業(yè)資格:CPA
8、精通會計、審計專業(yè)知識;掌握內部控制、風險管理相關知識和國家相關的財經(jīng)法規(guī)、集團的內部管理制度等;熟練使用財務軟件及OFFICE辦公軟件。