崗位職責:
1.負責公司內部各業務流程的審計工作,確保合規性和準確性;
2.參與制定和優化內部審計制度及流程,提升公司風險控制能力;
3.對公司各項經濟活動進行監督和評估,提出改進建議;
4.配合外部審計機構完成年度審計工作,提供相關資料和支持。
任職要求:
1.碩士及以上學歷,會計、審計、財務管理等相關專業;
2.一年以上相關工作經驗,有企業內部審計或會計師事務所經驗者優先;
3.熟悉國家財經法規及審計準則,具備良好的職業操守和責任心;
4.具備較強的數據分析能力和溝通協調能力,能獨立完成審計任務。