崗位職責:
1、根據風險,對所負責區域、板塊進行主動監督,主動發現業務風險點,通過業務風險點中的管理盲點與業務部門討論,關閉業務風險點,推動預防性措施以及管理方案流程的落地;
2、根據公司領導或部門安排,進行專項調查和審計,出具調查結果和處理建議;針對調查過程中發現的損失,予以談判追回;
3、監督業務部門流程合規的執行情況,確保業務正常按照公司規章以及部門要求進行流轉;
4、負責所屬區域反舞弊工作,配合進行內控合規培訓,提高全員的反舞弊意識以及合規意識,推動廉潔文化建設;
5、負責所屬區域內控建設推動工作,配合進行內部控制評價工作;
6、負責屬地的投訴的跟進與處理;
7、各負責人負責團隊成員的培養,制定學習與培養計劃并推動落地;
8、定期向部門領導匯報工作進展,為領導決策提供依據。
任職要求:
1、本科及以上學歷,10年左右工作經驗;
2、具有3年以上審計工作經驗(其他條件優秀者可放寬)、精通大型制造業企業內審管理審計優先,具有獨立審計項目經驗并取得較好的成績優先。有獨立組織、調查企業舞弊行為的實際案例,有一定的調查訪談及調查取證工作的經驗和技巧;
3、初級職稱、CPA、CIA等證書者優先。