一、崗位職責
1、制定審計計畫,對公司的財務、內部控制等方面進行審計和監督。
2、對公司的財務報表、內部控制等進行分析和評估,發現潛在的問題和風險。
3、提出改進意見和建議,協助公司完善內部控制和風險管理機制。
4、協調與被審計單位和其他部門的關係,確保審計工作的順利進行。
參與公司內部審計和外部審計工作,提供專業支持和建議。
二、任職資格
1、本科以上學歷,會計、財務、稅務等相關專業優先。
2、具備2年以上相關工作經驗,熟悉財務、稅務等相關領域的知識和技能。
3、具備較強的溝通能力和協調能力,能夠與被審計單位和其他部門進行有效的溝通和協調。
4、熟悉國家法律法規和公司規章制度,遵守職業道德規范。
5、具備注冊會計師、注冊內部審計師等證書者優先考慮。
6、薪資:面議