崗位職責:
1、制定和完善集團公司內部審計制度;
2、建立和維護標準審計程序數據庫;
3、確定年度審計范圍及重點,制定年度審計工作計劃,報董事會和審計委員會批準;
4、按審計年度計劃,組織、實施內部審計工作,編制審計報告,提出有效可行的審計意見與建議,并對整改情況進行跟蹤和反饋;
5、按照董事會和審計委員會的安排,開展專項審計工作;
6、協助運營層不斷完善內控管理體系和風險管理體系(公司治理層面、流程層面、信息系統層面);
7、協助聯席秘書開展工作;
8、其他臨時工作。
任職資格:
1、本科及以上學歷,財務、審計、金融等相關專業畢業;
2、8年以上財務、審計事務所或大型公司工作經驗,熟悉內部控制、內部審計、同時具備外部審計和內部審計5年以上工作經驗;具備CIA、CPA資格者優先;
3、中級審計師或中級會計師資格證;有全面的財務和內部審計專業知識,熟悉內部控制、內部審計、全面風險管理、財務、稅務、金融方面法律和法規;
4、熟練運用財務管理軟件、辦公軟件(Office 系統)等;具有良好的語言文字表達能力;英語聽說讀寫能力良好;
5、具備良好的職業道德、業務素質及團隊管理能力、溝通協調能力;具有良好的分析判斷及邏輯思維能力;工作認真敬業、責任心強、為人誠實正直。