崗位職責:
1、協助擬定并完善內部審計制度和流程,制定審計計劃;
2、參與擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
3、協助發現公司潛在問題和風險,提出改進意見并督促整改落實;
4、檢查監督公司財務信息及內部控制制度實施情況,檢查公司財務、經營及相關部門審計意見的執行情況;
5、參與配合公司聘請的外部審計機構,全面負責公司內外部審計工作;
6、協助跟蹤監控公司的財產和資金使用情況、流程運行狀況,分析財務報表,判斷公司運行效率,及時發現風險并提出改進建議;
7、領導交辦的其它事務及公司規章制度中明確的其它職責。
任職要求:
1、統招本科及以上學歷,法律、財務、會計、審計相關專業;
2、具有1年以上上市公司內部審計相關工作經驗;
3、具備律師證、法律執業資格證、CPA、ACCA、中高級審計師、中高級會計師優先。
4、熟練掌握法律法規及規范性文件關于內部審計的要求;
5、為人嚴謹、原則性強、保密意識強,工作細致,良好的溝通協調能力和團隊合作意識;
6、具有良好的職業操守、敬業精神和責任感強,愿意從事有挑戰性工作、抗壓能力強。
職位福利:六險一金、帶薪年假、定期體檢、節日福利、周末雙休、年度靈活調薪、年度績效獎金