職位信息:
按照法律法規、公司制度的有關規定,參與公司內部審計工作。
1、參與財務審計、投資項目專項審計、經濟合同審計、經營活動遵守法規審計,檢查公司內控制度的健全性、有效性。
2、參與公司重要經濟活動和重大事故專題審計調查。
3、檢查監督公司的資產管理和財務制度執行情況。
4、與團隊密切配合,協助部門經理編制審計計劃,實施現場審計工作,編制審計報告。
5、完成領導交辦的其他工作任務。
任職要求:
1、審計、會計、經濟類等相關專業本科以上學歷。
2、熟悉國家審計法律法規、財稅法律規范、國家財務核算業務。能夠運用各種審計程序和方法,了解企業內部控制和風險掌控。
3、熟悉公司內部控制管理體系構建及運作,獨立執行過審計現場工作,參與編制過審計報告。熟悉房地產行業開發等各項流程。掌握國家財經、稅務、會計、審計法規,善于溝通,工作認真嚴謹、執行力強。
4、3年以上內外審計經驗或房地產相關行業經驗;
5、工作積極主動,有良好的職業操守和團隊協作精神,能夠適應經常出差。
職位福利:五險一金、績效獎金、股票期權、加班補助、全勤獎、交通補助、餐補、補充醫療保險