*崗位職責:
1.制定公司內部審計工作制度,編制公司月/年度內部審計工作計劃。
2.關聯交易:每月嚴格依據《內部審計工作執行辦法》、《關聯審計執行細則》排查各公司可能存在的關聯交易風險,并提出解決辦法及時上報;
3.投資:參與公司重大投資項目的數據收集,對投資方案進行財務預測、風險評估、效益分析,降低投資風險提高投資回報率;
4.中長期項目監管:每月根據中長期項目成本回收測算的時間節點跟蹤每一個中長期項目成本回收情況,對存在的風險問題及時上報并持續跟蹤直至成本回收完畢;
5.合規化經營:根據經審批通過的《審計工作計劃》或項目公司業務/發展需要,嚴格遵循《內部審計工作暫行辦法》、《財務審計執行細則》、《內部控制執行細則》進行內部審計,內部審計抽樣、穿行測試等審計證據收集齊全、準確、恰當,并及時提交項目公司審計報告;對與公司經營活動有關的特定事項,進行專項審計;
6.科技項目:對集團相關商標注冊、高企、知識產權等科技項目進度主動跟蹤、問題和解決辦法及時反饋并跟蹤結果。
*崗位要求:
1.大專或以上學歷,會計、審計、財務管理等財務類專業;
2.3年以上財務審計工作經驗或3年以上財務管理工作經驗;
3.原則性強,能承受工作壓力,綜合判斷力強,具有較強的溝通能力、團隊協作能力及良好的職業道德、敬業精神。
*工作地點:鄭州市經開區、航空港區
*薪酬福利:基本工資+全勤獎補+高額提成+績效獎金+五險