1.獨立帶隊組成審計小組,開展年度經營業績考核審計、工程項目竣工審計、過程審計、領導干部離任審計、項目投資后評價、內部控制體系評價等各類審計工作;
2.在審計過程中負責制定審計工作計劃,撰寫審計工作方案,確定審計工作程序,調度審計工作人員,制定審計通知書,開展審前培訓;
3.組織審計進點會議、審計過程中的討論會及審計后的報告交流會,審計經驗及結果總結會等;
4.負責與被審計單位的溝通協調工作;
5.負責審計問題的確認工作,撰寫審計報告;
6.負責將審計結果向被審計單位通報;
7.負責審計問題的匯總,督促被審計單位整改落實;
8.負責對年度業績考核進行匯總上報審計結果;
9.負責撰寫內部控制評價工作方案,并組織實施內控評價工作,召集內控評價工作會議,進行人員分工及調度;
10.對內控評價工作底稿進行審核,對內控缺陷進行審核,對內控缺陷匯總進行審核;
11.負責撰寫內控評價工作報告并上報;
12.負責集團及公司要求的各項表格、報告的上報;
13.部門內工作。
任職要求
1、本科及以上學歷,有注冊資格證書或審計師等相關資格者優先;
2、5年以上審計、風險控制經驗,具有良好的審計、財務、造價、管理、法律等知識背景;
3、熟悉內部審計流程與規范、公司業務管理流程;有扎實的審計和財務專業或工程造價知識,精通國家審計、財務相關知識和政策;
5、熟悉使用office辦公軟件及財務軟件;
6、從事審計工作3年以上,擔任過審計項目負責人,有審計或巡查經驗優先考慮;
7、具備良好的溝通協調能力、邏輯思維能力、自主學習和適應能力;書面和口頭表達能力強;工作積極、踏實努力,具有團隊協作精神;
8、能接受高頻次出差。
職位福利:公司重點項目、五險一金、績效獎金、帶薪年假、定期體檢、全額公積金