崗位內容:
1.根據公司管理需求,制定、修訂公司內部控制制度及流程;
2.定期評估現有內控體系的有效性,提出優化建議并推動落地;
3.開展業務流程風險排查,識別關鍵控制點,制定風險應對措施;
4.參與專項審計或內控檢查,發現潛在問題并跟蹤整改;
5.監督各部門制度執行情況,確保業務操作符合內控要求;
6.協助應對審計、監管檢查,提供所需資料并協調整改。
任職要求:
1.本科及以上學歷,財務、審計、法律、風險管理等相關專業優先。
2.2年以上內控、審計、風險管理或財務相關工作經驗,熟悉企業內控框架。
3.有國(央)企或集團公司內控經驗者優先。
4.熟悉企業內部控制規范、風險管理流程及財務基礎知識。
5.邏輯清晰,責任心強,原則性高,能承受一定工作壓力。