崗位職責:
1. 不斷完善公司內部控制體系的建設,能夠獨立開展企業內部控制評價;
2. 負責開展內/外部企業內控相關的審核工作;
3. 強化企業業務流程風險體系建設,完善企業內部控制風險數據庫,并定期更新;
4.組織內控體系知識培訓與落地;
5.利用審計發現業務流程管控缺失和不足,提出整改建議并推動整改落實;
6.開展公司其他管理體系相關工作。
任職要求:
1.財務或審計專業優先,具有中級會計師或內部審計師資格證優先;
2.3年以上甲方內控或審計相關工作經驗;
3.良好的溝通協調能力,具有,嚴謹、主動、認真、敬業的職業操守;
4.英語良好,能夠看懂英文文件;
5.如有ISO管理體系(質量/環境/職業健康/信息安全)經驗,企業碳管理、ESG經驗優先。