職責:
1.負責建立健全集團審計監察體系,組織制訂集團內部審計監察制度和作業流程,負責組織編制年度審計工作計劃并報領導審批;
2.負責組織開展對全集團公司各職能部門及下屬商業地產系統、物業系統、教育系統和控股子公司進行各項財務、制度流程、經營管理、經濟責任和投資審計活動的審計監察工作;
3.組織對集團公司建設投資及施工工程進行監控;
4.負責集團公司內部的業務執行情況的監察和督促工作;
5.對集團的內部控制程序和風險管理提出改進及優化建議,改善組織運營效率;
6.負責組織開展后續審計,監督、檢查被審計對象采取的整改措施及效果,并向總經理報告后續審計結果;
7.組織調查集團范圍內的舞弊案件;
8.負責審計監察部內部的組織管理,人員技能培訓;
9.負責集團公司內部的廉正宣講工作;
10.編制部門年度預算工作;
11.完成領導交辦的其他工作。
任職要求:
1. 本科或以上學歷,審計、企業管理、財務相關專業,具有注冊會計師、注冊稅務師或律師任職資格優先考慮;
2. 5年以上工作經驗,有3年同崗工作經歷,曾擔任過大型企業部門主管以上職務優先考慮;
3. 熟悉國家有關經濟政策、法律,掌握財務審計、經營管理等知識;
4. 良好的計劃能力、組織能力和問題解決能力;有較強的溝通協調能力和書面表達能力。
職位福利:五險一金、提供住宿和工作餐、專業培訓