職位描述
崗位職責:
1.協同各部門、子公司等,開展日常審計工作,包括專項審計、綜合審計、內部控制、離任審計等工作;
2.負責公司重點業務領域的運營風險分析和管理,協調集團與下屬公司工作對接;通過核心流程風險診斷(含采購、銷售、研發等),編制公司內控手冊、完善風險相關制度流程及發布;
3.負責內控與風險相關合規檢查工作、稽核檢查工作;
4.負責季度/年度內控評價工作;負責年度重大風險評估、風險跟蹤、日常風險事件處置等;
5.負責存貨風險管理工作,開展存貨盤點監盤,確保賬實相符;組織存貨預算及過程監控分析,及時制訂應對措施;
6.受理不同渠道的舉報及調查任務,運用多種渠道方便獨立查明真相,取得充足證據,與涉案的相關人員進行溝通、面談,必要時推動外部司法機關及調查資源進行案件閉環管理;
7.針對調查過程及結論形成書面報告,對調查中發現的舞弊風險進行分析和評估,與業務共同形成改進方案,并推動業務完成風險改進,推動標準化處理流程及預防策略,建立預警機制;
8.開展公司廉潔宣傳及廉潔文化的建設;
9.領導安排的其他工作。
任職資格:
1.統招本科及以上學歷,擁有生產企業審計監察工作經驗優先。
2.對數據敏感,能夠預見風險與挖掘問題并推動解決具備良好的溝通及組織協調能力,積極主動,抗壓能力較強,具有優秀的邏輯分析能力以及出色的職業敏感性,持有CIA證書者優先;
3.在數據分析、制度宣導、監察調查等方面具有較強的專業能力。
4.了解公檢法系統的各項程序,調查線索能力強。
5.工作嚴謹認真、具有較強的責任感,熟悉國家財務、經濟制度、風險內控政策、監察常見案件涉及法律信息。
五險一金
免費宿舍
免費班車
節假日關懷