崗位職責:
1.擬定并完善內部審計制度和流程,制訂公司年度內部審計計劃和審計工作費用預算;
2.擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
3.組織實施財務審計、投資項目專項審計、經濟合同審計、經營效益審計、管理人員離職審計、內控流程審計等各項審計工作,并提交具體內部審計報告;
4.針對各項審計工作的結果,編制審計報告、整改建議及階段性審計總結,并督促審計結論和合理化建議的落實工作;
5.組織企業內控體系的設計與建設,及時發現企業經營活動中存在的潛在的問題和風險,提出改進意見;
6.對下屬公司和控股公司開展經營審計工作;
7.根據審計工作計劃,配合外部審計機構的審計工作;
8.完成上級領導交辦的其他工作。
任職資格:
1. 本科及以上學歷,審計學、會計學、財務管理等相關專業
2. 3年及以上企業內部審計、會計師事務所審計或相關領域工作經驗;
3. 具有較好的文字表達能力,較強的分析與解決問題的能力,較強的溝通協調能力和團隊協作精神;
4. 熟悉《企業內部控制基本規范》《中國內部審計準則》等相關法規要求。
5. 熟悉財務審計、業務審計及內控審計的全流程操作;
6. 熟悉使用審計軟件(如鼎信諾、中普)及Excel、ERP系統等工具,具備數據統計與分析能力。
7. 具備團隊協作與統籌經驗,能獨立協調審計任務分配、進度把控及質量監督;
8. 有大型企業集團、上市公司或醫藥行業內部審計經驗者優先;
9. 具備中級及以上審計師、會計師職稱者優先;
10. 持有注冊會計師(CPA)、國際注冊內部審計師(CIA)等相關執業資格證書者優先。