崗位職責:
1.向總經理匯報工作,根據上級主管部門要求,主導公司財稅審計工作,覆蓋財務收支、稅務合規等領域,識別企業特有財稅風險,組織實施財務審計、內控審計和專項審計等;
2.負責更新完善內控管理政策,推動公司內控制度體系的持續優化;
3.負責識別、量化并定期跟蹤公司層面及業務層面關鍵控制指標,制定審計方案,并組織實施;
4.負責審計過程中與相關部門的協調和溝通,及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見,撰寫審計報告底稿,推動問題整改閉環;
5.負責規范審計工作程序,定期評估內控風險,針對發現的內控缺陷提出改進建議并跟蹤責任部門整改措施的落實情況;
6.熟悉投融資行業的財務業務流程。
任職要求:
1.統招本科及以上,財務、審計、稅務等相關專業,有中級以上會計職稱;
2.具有5年以上集團/企業內部財稅審計經驗,2年以上投融資行業從業經歷;
3.具有良好的溝通能力、團隊合作精神以及解決問題的能力,具備較強的數據分析能力和邏輯思維能力;
4.工作態度嚴謹細致,具有良好的職業操守和保密意識。
職位福利:五險一金、績效獎金、通訊補助、交通補助、加班補助