1、負責制定內部審計制度和流程,制訂內部審計計劃、預算及方案。
2、負責組織各項內部審計工作,并出具內部審計報告;
3、負責組織企業內控體系的設計與建設,及時發現企業經營活動中存在的潛在問題和風險,提出改進意見;
4、負責組織、指導下屬企業和控股企業開展經營審計工作,配合外部審計機構的審計工作;
5、負責本部門人員的管理和培養工作
任職要求:
1、大學本科及以上學歷,碩士優先,法律、經濟、金融、會計、審計、投資、財務管理類專業優先
2、5年以上財務及內部審計相關經驗,具備相關專業證書優先。
3、具備職業敏感性及職業素養,較強的原則性,較強的溝通能力及文字匯報能力。