工作職責:
1、對公司重大投資行為、募集資金建設項目等開展內部審計和全程監督、發現存在的風險并及時提示、匯報;
2、深入公司到日常經營各環節:包括但不限于生產、采購、銷售、研發、行政人事、財務核算等、進行內部審計和監督;
3、建立健全內審工作規章制度、審計工作流程;
4、根據項目的實際情況,負責編制并實施審計方案,并對審計意見或審計結果進行跟蹤檢查,解決新出現的問題,并對最終結果發表建議,確保各項審計結果得以落實,必要時對有關項目實施二次審計;
5、開年度內部控制審計,及時發現公司內部控制潛在問題和風險,提出改進意見;
6、領導安排的其他工作。
任職資格:
1、本科及以上學歷,財務、審計、法律相關專業,30-45歲之間;
2、五年以上財務、審計或上市公司內審部經理工作經歷,有上市公司投資項目審計經驗優先;
3、已取得注冊會計師,有高級會計師證書優先;
4、具有審計、會計、財務管理、法律、經濟、稅收法規等相關專業理論知識,掌握內部審計準則及內部審計程序;
5、較強的溝通協調能力,與被審計單位進行有效溝通,具有良好的職業道德、嚴謹的工作作風及強烈的職業責任感。
6、有投融資和并購經驗的優先考慮。
注意:有注冊會計師和上市公司審計或財務工作經驗是必備條件