崗位內容:
一、組織和實施公司內部審計,確保符合相關法規和標準。
二、監督公司費用審批制度的執行情況及費用標準、預算的執行情況,對于未按
公司流程審批、超出費用標準或預算的情況進行調查和處理。
三、負責對年度財務決算進行審計。
四、審查公司的財務計劃、預算執行及財務支出的合理性,對公司會計報表及
相關內容的真實性、準確性進行審計。
五、為企業提供規范管理和防范風險的合理化建議。
六、對公司下屬分(子)公司及項目部進行定期巡查,每半年出具分(子)公司監察報告,每季度出具項目監察報告。
七、督促并跟進審計結果的整改落實情況。
八、完成領導安排的其他審計相關事宜。
任職要求:
1. 具備相關領域本科及以上學歷;
2. 至少5年內部審計經驗及2年以上相關崗位經驗;
3. 熟悉會計、金融、稅收等相關法規和標準;
4. 能夠獨立思考,分析和解決復雜問題;
5. 出色的溝通能力和團隊協作精神。