1、負責制定和完善公司的內控制度體系,確保公司各項業務符合相關法規和政策要求;
2、組織實施內部審計工作,對公司的財務狀況、經營成果、內部控制等進行審查和評估,出具審計報告;
3、參與公司重大項目及關鍵業務的審計工作,提供專業意見和建議,防范經營風險;
4、協調內外部審計關系,配合集團等上級單位及外部審計機構的工作,及時解決審計過程中發現的問題;
5、組織并開展員工的內控培訓,提高全員內控意識和能力。
任職要求:
1、審計、法律、財務等相關專業本科及以上學歷;
2、央國企、高新技術產業企業、制造業企業或四大會計師事務所擁有五年以上同等崗位工作經驗者優先;
3、熟悉央國企治理架構、三重一大決策機制及相關監管要求,能夠獨立完成內控內審任務;
4、具備扎實的審計、法律、會計等方面專業知識,熟悉《企業內部控制基本規范》《審計法》等相關法律法規;
5、持有CIA、CPA、法律職業資格證或其他相關專業資格證書;
6、具備良好的風險識別、流程控制、溝通協調、團隊協作能力,能夠承受一定的工作壓力。