一、任職資格
1.本科及以上,黨員優先考慮;
2.財務、審計類專業;
3.中級審計、會計及以上職稱,CPA證書優先;
4.熟悉掌握國家有關政策方針、國資監管政策及黨內法規;
5.熟悉企業內部審計工作內容及流程操作程序,能夠獨立完成各類審計項目;
6.5年及以上大型企業內部審計或公司年報審計工作經驗,有事務所/國企/上市公司工作經驗優先;
7.高度的敬業精神和工作責任心,較強的計劃組織能力、溝通協調能力、處理突發事件的能力。
二、崗位職責
1.根據集團公司戰略目標梳理、編制審計計劃及審計方案并推動落實;
2.梳理、編制集團公司審計制度、工作流程;
3.按照審計程序實施審計工作,落實審計方案檢查審計證據,整理審計檔案,在審計任務完成后及時歸檔保管、移交審計檔案;
4.建立對于資產和資金使用的監控機制及其它財務監控機制,發現違規現象時,及時采取預警措施;
6.開展集團公司各部門及所屬企業的財務收支,財務預算執行情況和指標完成情況進行審計;
7.開展集團公司重大經營活動、重大項目及內部控制審計工作;
8.開展集團本部及下屬企業中層及以上干部重要管理崗位人員進行任期、離任審計工作;
9.負責跟蹤監控集團本部及下屬企業財產和資金的使用情況,流程運行狀況,分析資產報表,判斷企業運行效率,及時發現風險必并提出改進意見;
10.協助上級單位(國資委、審計部門等)對我公司審計的對接工作,填報上級單位要求的各類數據;
11.負責對所屬企業內部控制、內部審計、風險防控等工作開展業務指導。