崗位職責:
1、建立健全內部審計管理制度,協助制定并實施公司年度審計計劃;
2、根據審計計劃及公司經營管理中的重要問題開展審計,如專項審計、工程審計、財務審計、離任審計等,制定相應的審計方案并實施審計調查;
3、根據審計結果,出具審計報告,對存在的問題提出合理有效的、建設性的意見或建議,并跟進整改,達到閉環效果或完成
4、關注、識別和檢査可能存在的舞弊和風險,提出改善建議或防范措施、方案等;
5、根據公司戰略,評價公司內部控制的效果和效率,促進公司內控體系的建立健全
6、按規定保守秘密,完成上級領導臨時安排的其他工作。
崗位職責:
1.本科以上學歷,財務、審計、法律等相關專業;
2.5年以上大中型內部審計管理工作經驗,制造業優先,熟悉內部審計工作流程與規范;
3.熟悉相關法律法規、財務管理制度,熟悉制造型企業的各項業務流程。