1、內部控制管理
參與制定和維護公司內部控制體系管理,定期評估內部控制有效性并提出優化建議。
2、風險評估與管理
識別潛在風險,開展風險評估,制定相應的控制措施,降低財務和操作風險,監控風險管理計劃的執行情況,及時調整策略。
3、制定并更新SOP
負責識別和分析關鍵業務流程,制定標準操作程序(SOP),并定期審查和更新SOP, 確保流程的高效性和一致性。
4、數據分析與報告收集和分析內部控制和流程相關的數據,并編制分析報告,為管理層提供決策支持。
要求:
1、本科以上學歷,財務、會計、市計、管理或相關專業。
2、具備內部控制、流程管理或審計經驗者。
3、具備項目管理經驗者優先,能夠高效管理時間和任務。
4、能夠處理復雜數據和優秀的分析能力。
5、良好的溝通能力和團隊協助精神。
6、適應出國短期出差。